目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 第四部分
第五部分
名词解释
决算公开联系方式及信息反馈渠道
2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购
支出信息表
第 一 部分 部门概况
一、主要职能、职责
承办国家级非物质文化遗产 “成言思汗祭典 ”,保 护、传承、发展成吉思汗祭祀文化工作 承担成吉思汗祭祀 文化、成吉思汗陵历史文化、达尔扈特历史文化等研究工 作,组织开展学术交流、文化研究专业人才培养选拔、专 家库建设管理、研究成果转化等相关工作 承担成吉思汗祭 祀传承人队伍培养、成吉思汗祭祀文化传承民间组织体系 保护等相关工作承担成吉思汗陵宫及宫内陈设文物、苏勒 德祭坛及祭坛内陈设文物、 额希哈屯祭祀殿及殿内陈设文 物保护相关工作 承担成吉思汗研究学会、成吉思汗基金会 管理相关事务性工作承担市成吉思汗陵旅游区管理委员会
交办的其他相关工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本部门属于 科级事业单位,隶属于成吉思汗陵旅游区管理委员会。按 照事业单位分类,公益一类事业单位。经费来源实行财政 全额拨款单位 。本部门下属单位包括: 本单位无下属单
位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年部门汇总决 算编制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:鄂尔多斯市成 吉思汗陵文化遗产研究保护中心 (本级) 。详细情况见
表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区鄂尔多 斯市成吉思汗陵文化 遗产研究保护中心 (本级) |
公益一类事业单位 |
三、2022 年度部门主要工作完成情况
传承人通过开展授徒、传艺、交流活动,使我市非物 质文化遗产能够得到更有效的保护、传承和发展。推进非 物质文化发展,提升公共文化服务水平。2022 年度圆满完 成成吉思汗四时大典、哈日苏勒德年祭等专项非遗活动 60 余场,提升了非遗传承实践水平,为群众提供了高品质的
公共文化服务。
第 二部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度收入、支出决算总计 616.02 万元。
与年初预算 761.24 万元相比,收、支总计增加 145.22 万
元 ,增加 0.27% 。与上年决算相比 , 收 、支总计各增加
443.71 万元,增长 257.50%。其中:
(一)收入决算总计 616.02 万元。包括:
1.本年收入决算合计 585.59 万元。与上年决算相比,增 加 431.31 万元,增长 279.56%,变动原因:2021 年人员工资 在主管部门管委会发放,2022 年人员工资在本部门预算单
位发放,导致 2022 年收入决算数较上年增长 279.56%。
2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比,增加
0 万元,增长 0%。变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 30.43 万元。与上年决算相比,增加 12.40 万元,增长 68.75%,变动原因:上年有非遗活动项目 未完成,项目资金按工程进度未拨付。导致与上年决算数
相比,有所增加。
(二)支出决算总计 616.02 万元。包括:
1.本年支出决算合计 615.33 万元。与上年决算相比,增 加 473.45 万元,增长 333.69%,变动原因:2021 年人员工资 在主管部门管委会发放,2022 年人员工资在本部门预算单
位发放,导致 2022 年支出决算数较上年增长 333.69%。
2. 结余分配 0 万元。结余分配事项:无。与上年决算 相比 ,增加 0 万元 ,增长 0% ,主要原因: 不存在此项内
容。
3.年末结转和结余 0.68 万元。结转和结余事项:一般公 共预算财政拨款结转 0.68 万元。与上年决算相比,减 少 29.75 万元,减少 97.75%,变动原因:上年有非遗活
动项目未完成,项目资金按工程进度未拨付。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度本年收入决算合计 585.59 万元,其
中:
本 年 一般 公共 预 算 财政 拨 款 收入 585.59 万 元 , 占
100%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%;
本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;
本年事业收入 0 万元, 占 0%;
本年经营收入 0 万元, 占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;
本年其他收入 0 万元, 占 0%。
图 1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度本年支出决算合计 615.33 万元,其
中:本年基本支出 526.29 万元, 占 85.53%;
本年项目支出 89.04 万元, 占 14.47%;
本年上缴上级支出 0 万元, 占 0%;
本年经营支出 0 万元, 占 0%;
本年对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。
图 2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 615.02 万元,与上年决算相比,收、支总计各增加 443.71 万元, 增长 259.00%,变动原因:2021 年人员工资在主管部门管委 会发放 ,2022 年人员工资在本部门预算单位发放 ,导致
2022 年收入、支出决算数较上年增长。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 615.02 万元。与年初预算 614.33 万元相比,完成年初预算
的 100. 11%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)
文化旅游体育与传媒支出决算数为 500.59 万元,与年
初预算相比减少 152.8 万元。其中:
1 .文化和旅游(款) 行政运行(项 ) 。年初预算 488.88 万元 ,支出决算 386.27 万元 ,完成年初预算的 79.01 %。决算数与年初预算数的差异原因:2022 年人员工 资年中转退休以及受疫情影响,部分培训业务、非遗传承
活动取消。
2. 文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化 和旅游 支出(项) 。年初预算 14.14 万元,决算支出 14.14 万元,完成年初预算的 100% 。决算数与年初预
算数的差异原因:无差异。
3. 文化旅游体育与传媒支出(款) 文化创作与 保护(项)。年初预算 146.9 万元,决算支出 96.71 万
元,完成年初预算的 65.83% 。决算数与年初预算数的
差异原因: 2022 年受疫情影响,非遗活动举办次数减
少。
4. 其 他 文化旅游体育与传媒支出(款) 其他 文化旅游体 育与传媒支出(项) 。年初预算 3.47 万 元,决算支出 3.47 万元,完成年初预算的 100% 。决
算数与年初预算数的差异原因:无差异。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 56.99 万元,与年初预
算相比减少 8.07 万元。其中:
1 . 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项) 。年初预算 16.32 万元,支出决算 14. 16 万元,完成 年初预算的 86.76 % 。决算数与年初预算数的差异原因:
2022 年退休人员医疗保险取消缴纳单位部分。
2 .行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养 老保险缴费支出(项) 。年初预算 40. 16 万元,支出决算 40. 16 万元,完成年初预算的 88.46%。决算数与年初预算数
的差异原因:2022 年年中有在职人员转退休。
3 .行政事业单位其他社会保障和就业支出(款)其他
社会保障和就业支出(项) 。年初预算 3.34 万元,支出决
算 2.67 万元,完成年初预算的 79.94 %。决算数与年初预算
数的差异原因:2022 年年中有在职转退休人员。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 21.26 万元,与年初预算相比
增加 21.26 万元。其中:
1 .行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。年 初预算 24.90 万元,支出决算 21.26 万元,完成年初预算的 86.75 %。决算数与年初预算数的差异原因:2022 年年中有
在职转退休人员。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 35.50 万元,与年初预算相比
增加 0 万元。其中:
1 .住房改革支出(款)住房公积金(项) 。年初预算 35.5 万元,支出决算 35.50 万元,完成年初预算的 100 %。
决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
525.29 万元,其中:
(一)人员经费 492.78 万元 。主要包括: 基本工资 149.11 万元、津贴补贴 86.82 万元、奖金 0 万元、 机关 事业单位基本养老保险缴费 40.16 万元、其他社会保障缴 费 2.67 万元 、伙食补助费 0 万元 、绩效工资 143.11 万 元 、其他工资福利支出 0 万元 、离休费 0 万元 、退休费 14.16 万元、抚恤 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 21.26 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 35.5 万元、提租补贴 0
万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。
(二) 公用经费 32.51 万元。主要包括:办公费 0.92 万元、邮电费 0.34 万元、会议费 0.44 万元、专用材料费 24.58 万元 、工会经费 6.23 万元等 。主要包括: 办公费 0.92 万元、 印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万 元、水费 0 万元、 电费 0 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.44 万元、培训费 0 万 元、公务接待费 0 万元、专用材料费 24.58 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.23 万元、福利费 0
万元 、公务用车运行维护费 0 万元 、其他交通费用 0 万
元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、 专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、
其他资本性支出 0 万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算
89.04 万元,其中:
(一)工资福利支出 7.5 万元。主要包括:基本工资 0 万元 、津贴补贴 0 万元 、奖金 0 万元 、伙食补助费 0 万 元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万 元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万 元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支
出 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.5 万元等。
(二)商品和服务支出 81.54 万元。主要包括:办公 费 0 万元 、 印刷费 0 万元 、咨询费 0 万元 、手续费 0 万 元、水费 万元、 电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元 、物业 管 理 费 0 万元 、 差旅 费 0 万元 、 因 公 出 国 (境) 费用 0 万元 、维修(护) 费 0 万元 、租赁费 0 万
元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、
专用材料费 49.08 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.75 万元、委托业务费 18 万元、工会经 费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、 其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品
和服务支出 0 万元、专用设备购置 7.71 万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公” 经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度财政拨款“ 三公” 经费预算 0 万元,支 出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中: 因公出国(境) 费 预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%;公务用车 购置及运行维护费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算 的 0%;公务接待费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预 算的 0%。2022 年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算与预算无
差异。主要原因是:我单位 2022 年不涉及三公经费。
(二)财政拨款“三公” 经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度财政拨款“ 三公” 经费支出 0 万元。因
公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%;公务用车购置及运行
维护费支出 0 万元 , 占 0%; 公务接待费支出 0 万元 , 占
0%。其中:
1. 因公出国(境)费支出 0 万元,全年出国(境)团组 0 个,累计 0 人次 。与上年决算相比,增加 0 万元,增长
0%,不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款 购置公务用车 0 辆,开支内容:未发生。与上年决算相比,
增加 0 万元,增长 0%。
(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费 、维修 费 、过桥过路费 、保险费 、安全奖励费用等支出 。截至 2022 年 12 月 31 日,使用财政拨款开支的公务用车保有量
为 0 辆。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%。
3.公务接待费支出 0 万元。其中: 国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次,开支内容:未发生; 国(境) 外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次。与上年决算
相比,增加 0 万元,增长 0%。不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年 决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:本年无政府
性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。 与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:本年
无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度预算安排项目 3 个,实施项目 3 个, 完成项目 3 个,项目支出总金额 89.04 万元。资金来源包括 年初结转结余 3.47 万元,本年财政拨款金额 85.57 万元,本
年其他资金 0 万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度机构运行经费支出决算 32.51 万元。
比上年决算相比,减少 99.37 万元,减少 75.35%,变动原
因:2022 年非物质文化遗产传承活动非遗专用材料从项目
资金支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府 采购支出总额的 0% ,其中: 授予小微企业合同金额 0 万 元, 占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出合同金额的 0%,工程采购授予中 小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%,服务采购授予
中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门截至 2022 年 12 月 31 日 ,本部门共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆;单价 100 万元(含) 以上的设备(不含
车辆)0 台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目 3 个,共涉及资 金 89.04 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府 性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元, 占应纳入绩效自
评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。
组织对“ 成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目” 、“ 市级 非遗传承专项补贴项目” 、“成吉思汗陵非物质文化遗产传承 项目” 等 3 个项目开展了重点项目评价,涉及一般公共预算 支出 89.04 万元,政府性基金支出 0 万元。从评价情况看, 以上项目:通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预 算绩效管理的工作认识,强化以“绩效为中心、对支出结 果负责、对社会公众负责得理念,在绩效目标编制方面, 针对绩效目标设路指向、预算和目标匹配方面、数量和质 量目标方面加以改善。加强制度建设,提升自评质量 ,预
算绩效管理取得新成效。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保 护中心部门 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项 目,以及 0 个政府性基金项目。现公开 3 个项目得绩效自评
结果。
1. 成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目自评综述:根据年初
设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。全年预算数 78.07 万元,执行数为 78.07 万元,完成预算的 100 %。以坚持 “全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展 ”的工作宗
旨,进一步增强成吉思汗陵非物质文化的影响力的责任
感、紧迫感和使命感,不断提升各项工作的管理水平,继 续加大力度,逐步解决,努力发展完善,为社会进步和可 持续发展作出应有的贡献。发现得主要问题:对一部分工
作量预判不够准确、成本控制不够精准。下一步改进措
施:精细研判制定出更加科学合理得管理工作。
2022 年度项目目标绩效评价表
(2022 年度)
项目名称 | 成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目 | ||||||||
主管部门 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心(部门) | ||||||||
实施单位 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 | ||||||||
项目资金 (万元) | 财政拨款 78.07 | ||||||||
执行率权重(100%) | |||||||||
总目标:以坚持“全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展”的工作宗旨,进一步增强成吉思 汗陵非物质文化的影响力的责任感、紧迫感和使命感,不断提升各项工作的管理水平,继续加大 力度,逐步解决,努力发展完善,为社会进步和可持续发展作出应有的贡献. | |||||||||
一 级 指 标 |
二级 指标 |
三级指标名称 |
指标方向 |
指标 性质 |
目标 值 |
计量 单位 | 分值 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 成吉思汗四时大典活 动次数 | 大于等于 | 正向 | 4 | 次 | 20 | |
质量 指标 | 四时大典活动按照传 统文化保护和传承标 准举办 |
大于等于 |
正向 |
100 |
% |
10 | |||
时效 指标 | 2022 年 6 月 31 日 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 10 | |||
成本 指标 | 总投资 78.07 万元。 | 大于等于 | 正向 | 78.07 | 万元 | 10 | |||
效益指标 | 经济 效益 | 为旅游区增加全年门 票收入 400 万元 | 大于等于 | 正向 | 400 | 万元 | 10 | ||
社会 效益 | 提升非遗传承实践 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 10 | |||
生态 效益 | 为游客提供高品质的 公共文化服务。 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 5 | |||
可持 续影 响 | 保护好历史文化遗 产,促进旅游发展。 |
大于等于 |
正向 |
100 |
% |
5 | |||
满意度指标 |
服务 对象 满意 |
广大游客满意度 |
大于等于 |
正向 |
100 |
% |
10 |
2. 市级非遗传承专项补贴项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,项目自评得分 90 分。全年预算数为 7.5 万元,执 行数为 7.5 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情
况:传承人通过开展授徒、传艺、交流活动,使我市非物
质文化遗产能够得到更有效的保护、传承和发展。发现得 主要问题:项目实施良好,未发现重大问题。下一步改进 措施:按照既定目标精细研判制定出更加科学合理得管理
工作。
2022 年度项目目标绩效评价表
(2022 年度)
项目名称 | 成吉思汗陵非物质文化遗产保护项目 | ||||||||
主管部门 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心(部门) | ||||||||
实施单位 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 | ||||||||
财政拨款 | 7.5 万元 | ||||||||
项目总体目标:传承人通过开展授徒、传艺、交流活动,使我市非物质文化遗产能 够得到更有效的保护、传承和发展。 | |||||||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标名 称 |
指标 方向 |
指标 性质 |
目标 值 | 计量单位 | 分值 |
备注 | |
绩效指标 |
产出 指标 | 数量 指标 | 非遗传承补 助人数 | 大于 等于 | 正向 | 15 | 人 | 20 | |
质量 指标 | 非遗传承人 补助发放率 | 大于 等于 | 正向 | % | 10 | ||||
时效 指标 | 补助发放时 间 | 大于 等于 | 正向 | 2022. 9.31 | % | 10 | |||
成本 指标 | 总投资 7.5 万元。 | 大于 等于 | 正向 | 7.5 | 万元 | 10 | |||
效益 指标 | 经济 效益 | 0 | 大于 等于 | 正向 | 10 | ||||
社会 效益 | 励代表性传 承人更好地 开展传习和 带徒授艺等 活 |
大于 等于 |
正向 |
100 |
% |
10 | |||
生态 效益 | 更好地保护 和弘扬民族 文化 | 大于 等于 |
正向 |
100 |
% |
5 | |||
可持 续影 响 | 保护好历史 文化遗产, 促进旅游发 展。 |
大于 等于 |
正向 |
100 |
% |
5 | |||
满意 度指 标 | 满意 度 | 广大游客满 意度 | 大于 等于 |
正向 |
100 |
% |
10 |
3. 成吉思汗陵非物质文化遗产传承项目自评综述:根据年初
设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。全年预算数 3.47
万元,执行数为 3.47 万元,完成预算的 100 %。项目绩效 目标完成情况:以坚持“全面保护好历史文化遗产,统筹 好旅游发展 ”的工作宗旨,进一步增强成吉思汗陵非物质 文化的影响力的责任感、紧迫感和使命感,不断提升各项 工作的管理水平,继续加大力度,逐步解决,努力发展完
善,为社会进步和可持续发展作出应有的贡献。
2022 年度项目目标绩效评价表
(2022 年度)
项目 名称 | 非物质文化遗产保护项目 | ||||||||
主管 部门 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心(部门) | ||||||||
实施 单位 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵文化遗产研究保护中心 | ||||||||
项目 资金 (万 元) | 财政拨款数 3.47 | ||||||||
执行率权 100% | |||||||||
总目标:以坚持“全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展 ”的工作宗旨,进一步增强 成吉思汗陵非物质文化的影响力的责任感、紧迫感和使命感,不断提升各项工作的管理水 平,继续加大力度,逐步解决,努力发展完善,为社会进步和可持续发展作出应有的贡献. | |||||||||
一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标名称 | 指标方向 | 指标 性质 | 目标 值 | 计量 单位 | 分值 | 备注 | |
绩效 指标 |
产出指 标 | 数量 指标 | 成吉思汗四时大典活 动次数 | 大于等于 | 正向 | 4 | 次 | 20 | |
质量 指标 | 四时大典活动按照传 统文化保护和传承标 准举办 |
大于等于 |
正向 |
100 |
% |
10 | |||
时效 指标 | 2022 年 12 月 31 日 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 10 | |||
成本 指标 | 总投资 3.47 万元。 | 大于等于 | 正向 | 3.47 | 万元 | 10 | |||
效益指 标 | 经济 效益 | 增加全年门票收入 10 万元 | 大于等于 | 正向 | 100 | 万元 | 10 | ||
社会 效益 | 不断提升非遗传承实 践 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 10 | |||
生态 效益 | 为游客提供高品质的 公共文化服务。 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | 5 | |||
可持 续影 响 | 保护好历史文化遗 产,促进旅游发展。 |
大于等于 |
正向 |
100 |
% |
5 |
发现的主要问题及原因:项目实施过程中未发现重大 问题。下一步改进措施:本部门对财务管理进行规范化,
同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决
算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。
(三)部门项目绩效评价结果。
本单位 2021 年共 0 个项目 ,无法开展项目绩效自 评工作。
第 三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政
拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函
大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单
位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“ 财政拨款收入 ”“上级 补助收入 ”“事业收入 ”“经营收入 ”“ 附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理
要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基
本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及
从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主
管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款
收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“ 三公” 经费:指部门用财政拨款安排的因公出 国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中,因公出国(境) 费反映部门)公务出国(境) 的国 际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务 用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材 料及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费
用等。
第 四 部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郝金梅 联系电话:0477-8961622
第五部分 2022 年度部门决算表
详见附件。
附件:
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx